为进一步加大审计整改力度,清丰县审计局通过多项举措确保审计查出问题的全面整改。上半年以来,该县审计整改落实率超过80%,各相关单位积极采纳审计建议,完善相关规章制度,审计整改效果显着提升。
一是加强对审计查明问题的综合分析。该县审计局将审计查明的带有普遍性和规律性的问题,通过审计专报的形式报送县领导,供其决策参考。目前已报送《基本公共卫生及新农合资金应进一步加强监督管理》等审计专报15篇,注重从体制机制方面分析原因、提出审计建议,得到县领导高度重视。
二是建立审计整改工作联席会议制度。该县政府高度重视审计整改工作。建立了县政府督查局前头,审计部门协调,财政、监察、组织、发改等部门参与的审计整改联动机制。每年的同级审财政审计结束后,由县政府主持召开审计整改工总联席会议,部署审计整改工作,落实整改督查责任,强化工作措施,形成审计整改督查合力。
三是严格审计整改跟踪督查。针对审计查明的问题,各责任部门单位需要整改落实的事项实行台帐管理,明确责任股室、责任人、整改措施和整改时限。对整改不力、敷衍应付、屡查屡犯的,县政府将组织专题督查,追究主要负责人的责任,保证审计整改工作规范化运行,有序推进。(清丰县审计局)