近日,南乐县审计局在对县住建局领导任期经济责任审计中,针对发现的未按规定科目列支、原始凭证不合规、附件清单不齐全、支出管理不规范等问题,提出了规范程序、完善制度、加强财务管理的审计建议。
该县住建局领导高度重视,根据审计建议召开专题会议,研究制定了落实审计整改的具体措施。一是完善内控制度,规范办事程序。研究出台了《关于进一步加强机关财务管理的意见》,明确了办公用品采购范围、批准权限、采购程序以及公务费用、工程款报批程序,完善了事前告知机制,严格事权分离,保障机关事务正常有序开展;二是加强内审工作和内部控制,加大监督力度。研究成立了由局纪检组长任组长的财务内审领导小组,实行定期对二级机构、机关财务进行内部审计,促进住建局系统进一步规范财务管理。(南乐县审计局) ?,审定金额2818万元,审减金额1025万元,比市场评估公司评估价格低27.5%,为县政府节约财力的同时,保障了该项目资产有效利用。 好太太卫厨有限公司拟定由县建投代表县政府收购,该公司原选定市场评估公司对其土地、厂房等资产进行评估,由于给出的市场评估价格偏高,双方经过多次协商,最终达成一致意见,选择由审计部门对该项目资产进行专项审计,并根据审定结果确定赔偿金额和付款方式。(濮阳县审计局)