近期,清丰县审计局对公路部门进行财务收支审计,审计发现该单位往来款项长期挂账、少收租赁收入、内控制度建设与执行存在漏洞等问题。针对存在问题,清丰县审计局除了对相关问题进行处理外,还采用审计约谈、审计通报会等方式督促公路部门尽快完善制度。
日前,清丰县审计局对公路管理部门的整改情况进行了督察回访。督察显示,公路部门落实审计整改主体责任,“一把手”主导、分管领导主管、财务部门主抓、其他部门配合,上下联动、整体推进审计整改工作。对审计查明的问题逐条制定整改措施,落实责任领导、责任部门、责任人员、整改时限。整改情况总体较好,公路部门除了对存在的问题进行整改外,还出台《进一步加强内部审计工作的意见》,《进一步规范财务管理加强会计核算工作的通知》等相关制度,规范了公路管理部门的日常经济行为。(清丰县审计局)