市审计局在对我市某医院财务收支审计时,发现部分临床科室超标准收取床位费、违规乱收费、医院职工利用岗位特权用节余药品为个人、科室、家庭所需药品进行调换谋取私利等问题,审计提出严格执行医疗服务收费标准、规范药品管理制度等建议。该医院高度重视审计结果,积极采纳审计建议,认真进行落实整改。
一是上缴违规收取的资金305770元。对于审计发现的违规收费问题,该医院及时将违规资金上缴国库,并对相关人员进行了教育和培训。
二是30名医务人员受到处理。针对医院职工利用岗位特权用节余药品为个人、科室、家庭所需药品进行调换谋取私利的问题,该院纪委对30名涉事医务人员进行了严肃处理,其中给予通报批评25人、诫勉谈话22人、行政警告3人、行政记过5人, 28人上缴罚款42000元。
三是建章立制规范医院管理。该医院积极采纳审计建议,制定了《财务会计内部控制制度》《药品购进程序规定》《借药管理规定》等一系列规章制度,规范医院管理的各项行为。(社保科)